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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 113023
Data de emissão 13/01/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 623,40
Valor Liquidado R$ 623,40
Valor Pago R$ 623,40
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA NO PERIODO DE 13 01 2020 A 15 01 2020 PARA FAZER A ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAS PARA ORGANIZACAO DOS BANLANCETES MENSAIS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 NO ESRITORIO CONSULLAN EM TERESINA E PROTOCOLAR A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SALOMAO CAETANO NA SEDE DA SEC ESTADUAL DE SAUDE. SESAPI
CPF do Ordenador ***897663**
Dados do Credor
Nome do Credor ALEX DA SILVA BRITO
CPF/CNPJ ***971992**
Endereço RUA JOSE LIMA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALAGOINHA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio.
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA NO PERIODO DE 13 01 2020 A 15 01 2020 PARA FAZER A ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAS PARA ORGANIZACAO DOS BANLANCETES MENSAIS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 NO ESRITORIO CONSULLAN EM TERESINA E PROTOCOLAR A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SALOMAO CAETANO NA SEDE DA SEC ESTADUAL DE SAUDE. SESAPI
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/01/2020 9 1 623,40
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/01/2020 623,40