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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 205002
Data de emissão 05/02/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 627,00
Valor Liquidado R$ 627,00
Valor Pago R$ 627,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA NO PERIODO DE 11 02 2020 A 13 02 2020 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O CURSO LICITACOES E CONTRATO COM FOCO EM PREGAO E REGISTRO DE PRECOS REALIZADOS NO AUDITORIO DA APPM ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020
CPF do Ordenador ***897663**
Dados do Credor
Nome do Credor ALEX DA SILVA BRITO
CPF/CNPJ ***971992**
Endereço RUA JOSE LIMA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALAGOINHA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio.
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA NO PERIODO DE 11 02 2020 A 13 02 2020 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O CURSO LICITACOES E CONTRATO COM FOCO EM PREGAO E REGISTRO DE PRECOS REALIZADOS NO AUDITORIO DA APPM ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/02/2020 9 1 627,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/02/2020 627,00