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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 311012
Data de emissão 11/03/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 627,00
Valor Liquidado R$ 627,00
Valor Pago R$ 627,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIARIA CONCEDIDA A VIAGEM AO SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTIICIPAR DO CURSO A NOVA PREVIDENCIA DOS RPPS MUNICIPAIS REALIZADO NO AUDITORIO DA APPM COM A PARTICIPACAO DE TECNICOS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
CPF do Ordenador ***897663**
Dados do Credor
Nome do Credor ALEX DA SILVA BRITO
CPF/CNPJ ***971992**
Endereço RUA JOSE LIMA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ALAGOINHA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio.
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIARIA CONCEDIDA A VIAGEM AO SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTIICIPAR DO CURSO A NOVA PREVIDENCIA DOS RPPS MUNICIPAIS REALIZADO NO AUDITORIO DA APPM COM A PARTICIPACAO DE TECNICOS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/03/2020 9 1 627,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
17/03/2020 627,00