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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1027002
Data de emissão 27/10/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 627,00
Valor Liquidado R$ 627,00
Valor Pago R$ 627,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A TERESINA-PI, NO PERIODO DE 27 10 A 29 10 PARA O TRANSPORTE DE DOCUMENTOS OFICIAIS, RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONSUPLAN.
CPF do Ordenador ***897663**
Dados do Credor
Nome do Credor ADEILSON ANISIO DO NASCIMENTO ROCHA
CPF/CNPJ ***810063**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade ALAGOINHA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio.
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A TERESINA-PI, NO PERIODO DE 27 10 A 29 10 PARA O TRANSPORTE DE DOCUMENTOS OFICIAIS, RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONSUPLAN.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/10/2020 9 1 627,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/10/2020 627,00