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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1114020
Data de emissão 14/11/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 3.649,38
Valor Liquidado R$ 3.649,38
Valor Pago R$ 3.649,38
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***897663**
Dados do Credor
Nome do Credor ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA . ME
CPF/CNPJ ***428460001**
Endereço RUA SANTO ANTONIO, 269, CENTRO, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/12/2022 9 1 3.649,38
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
23/12/2022 3.649,38