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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230018
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 3.000,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NO INCREMENTO DA RECEITA
CPF do Ordenador ***897663**
Dados do Credor
Nome do Credor J R DE S NUNES . EPP
CPF/CNPJ ***653310001**
Endereço RUA CONEGO RAIMUNDO FONSECA, 776, SAO CRISTOVAO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NO INCREMENTO DA RECEITA
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
30/12/2022 3.000,00
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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