Número do Empenho | 630018 |
Data de emissão | 30/06/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.580,60 |
Valor Liquidado | R$ 2.580,60 |
Valor Pago | R$ 2.580,60 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***050763** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRT DA 22ª REGIAO PARA TRATAR SOBRE O PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA |
CPF/CNPJ | ***050763** |
Endereço | CENTRO, 0, CENTRO, 64655000 |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |